2019年度亚博取款有保障預算說明

發布者:陳壇春發布時間:2019-03-27瀏覽次數:612

 

2019年度亚博取款有保障預算說明

 

根據《福建省教育廳關於下達2019年度預算的通知》(閩教財﹝20194號)的要求,現將我校2019年部門預算說明如下:

 

 一、部門主要職責

亚博取款有保障的主要職責是:學院以工科為主、工商結合、以信息技術為特色的全日製普通高職院校,直屬於福建省教育廳,是首批國家骨幹高等職業院校。學院以大專層次的高素質技能型專門人才為培養目標,同時,開展多層次的成人教育和社會培訓活動。

 

二、部門預算單位構成

我單位包括11個機關行政處室及8個係(部),其中:列入2019年部門預算編製範圍的單位詳細情況見下表::

單位名稱

經費性質

人員編製數

在職人數

亚博取款有保障

全額撥款

821

479

 

三、部門主要工作任務

2019年,亚博取款有保障的主要任務是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實全國全省教育大會和高校黨建工作會議精神,全麵貫徹黨的教育方針,貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府關於職業教育改革發展和深化產教融合的部署決策,紮實推進深入創建省級文明校園、全麵建設省示範性現代職業院校和中國特色高水平骨幹專業(群)、全力推動平潭新校區建設和搬遷工作等三大中心工作,努力實現亚博取款有保障大提升大跨越大發展,培養一大批德智體美勞全麵發展的高素質技術技能人才,以優異的成績慶祝新中國成立70周年。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)加強黨建引領,深入創建省級文明校園。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,圍繞慶祝新中國成立70周年、紀念五四運動110周年等主題,組織開展各類主題教育和實踐活動。加強黨對亚博取款有保障工作的全麵領導,把方向、管大局、做決策、抓班子、帶隊伍、保落實,大膽開拓、勇於創新、攻堅克難,把中央和省委決策部署落實到位。把2019年作為亚博取款有保障“支部建設年”,全麵加強基層黨組織建設,著力提升基層組織力戰鬥力凝聚力。全麵推動“三全育人”綜合改革試點工作,加強校園文化建設投入和品牌打造,抓好重點馬克思主義學院建設,切實推進思想政治工作創新發展。深入開展新一輪“平安校園”等級創建活動,全力維護校園政治安全和安定穩定。確保省級文明校園創建通過屆中考評。

(二)強化內涵提升,全麵建設示範現代院校。深入貫徹落實全國全省教育大會精神,起草編製亚博取款有保障推進教育現代化2035規劃方案和加快推進教育現代化實施方案(2018-2022),謀劃好亚博取款有保障發展目標、努力方向和戰略任務。大力推動產教深度融合、校企協同育人,全麵提升專業發展、產學研協同創新、雙師型隊伍建設、1+X證書製度等工作水平。科學製定“三定”方案,構建高效行政治理體係。加大高層次人才的培養和引進,提升整體師資水平和競爭力。加大信息化建設投入,打造高水平的信息化校園。不斷提升開放辦學水平,推動閩台職業教育融合發展,積極參與“一帶一路”建設,拓寬國際化辦學空間。確保通過省示範性現代職業院校年度建設考評驗收。從辦學條件、師資隊伍、管理隊伍、人才培養、文化建設、對外合作等方麵,分期重點投入建設,全方位打造專業(群)特色亮點,爭取創建1-2個國家高水平骨幹專業(群)。

(三)確保和諧穩定,全力建好實驗區首所高校。爭取多方支持和多渠道籌措,擬投入約2.5億建設資金,加快平潭新校區建設進度,力爭2020年全麵建成新校區。按照“亚博取款有保障辦到實驗區、專業建在產業鏈、課程融入崗位群”的辦學思路,突顯亚博取款有保障紮根實驗區辦學的獨特性和高水平;積極爭取省教育廳與平潭綜合實驗區管委會對亚博取款有保障發展的政策、經費和資源支持;重點推進第三代半導體產教中心、兩岸數字創意開放實驗室、電子競技產業研究院等具有重大影響力和效益的項目落地和建設。不斷完善校區辦學條件和生活設施,上半年實現二期電子工程係、建築工程係師生和諧穩定搬遷至平潭校區辦學,下半年啟動其他院係整體搬遷工作。啟動杜園校區置換工作,做好原征地補償,解決好南通新校區遺留問題,為亚博取款有保障發展建設籌措資金。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019,我校收入預算為27481.19萬元,比上年減少3927.87萬元,主要是2018年的螺洲校區拆遷補償款到賬數引起的。其中:一般公共預算撥款10321.70萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款7259.49萬元,單位結餘結轉資金9900萬元。相應安排支出預算27481.19萬元,比上年減少3927.87萬元,其中:人員支出3064.71萬元,對個人和家庭補助支出550.75萬元,公用支出6706.24萬元,項目支出17159.49萬元。

 

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出10321.7萬元,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2050305高等職業教育支出9693.95萬元。主要用於在職人員工資、基礎性績效工資、津補貼和失業保險,對個人與家庭補助的離休費、退休費、生活補助、住房公積金與提租補貼,以及維持正常教學運行所需等支出。

()2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出440.36萬元。主要用於基本養老保險繳費支出。

(三)2101102事業單位醫療支出187.39萬元。主要用於在職人員工傷保險、醫療保險、生育保險等支出。

 

六、政府性基金預算撥款支出情況

2019年度無政府性基金預算撥款支出

 

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出10321.7萬元,其中:

(一)人員經費4615.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費6706.24萬元,主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

 

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
我單位是省教育廳廳屬亚博取款有保障,根據閩教財[2019]4號文件精神,

教育廳不單獨對我院下達因公出國(境)預算控製數,我院按教育廳批準的因公出國(境)計劃執行。

(二)公務接待費
2019年預算安排20.00萬元。主要用於台灣來訪人員、校際

往來、聘請專家、教學活動、學生藝術節和畢業生招聘等方麵的接待活動。與年相比支出持平。

(三)公務用車購置及運行費
 2019
年預算安排17.1萬元,其中:公務用車運行費17.1

萬元,主要用於公務用車燃油、維修、保險等方麵支出;公務用車購置費0.00萬元。與年相比支出持平。

九、其他重要事項說明

(一)政府采購情況

2019年亚博取款有保障政府采購預算總額9900萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額400萬元。

(二)國有資產占用使用情況

截至2019年底,亚博取款有保障共有車輛6輛,其中:一般公務用車2輛,其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備20台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

8.年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改後單位按規定保留的用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

附表:3-1  2019年度收支預算總表

    3-2  2019年度收入預算總表

    3-3  2019年度支出預算總表

3-4  2019年度財政撥款收支預算總表

3-5  2019年度一般公共預算撥款支出預算表

    3-6  2019年度政府性基金撥款支出預算表

    3-7  2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

    3-8  2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

    3-9  2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

 

附件-部門預算信息公開2019.xlsx